Objednávka detail
SpäťČíslo objednávky | 4500057617 |
Objednávateľ | MPSVR SR |
Dodávateľ | PERGAMON spol. s r.o. |
Sídlo dodávateľa | Elektrárenská 12901/4,831 04 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 31327681 |
Dátum dokladu | 10.02.2023 |
DPH | 20% |
Cena vrátane DPH | 15 200,59 |
Mena | EUR |
Predmet objednávky | Kanc. mat. - tonery |
Číslo zmluvy | |
Schvaľovateľ meno | Mgr. Andrea Karellová |
Schvaľovateľ funkcia | Riaditeľka odboru |
Cena spolu | 15 200,59 |