Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100001595 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR SR |
Dodávateľ | OPIM. z.s. |
Sídlo dodávateľa | 28. pluku 128/12,101 00 Praha - Vršovice,CZ |
IČO dodávateľa | 26540088 |
Dátum dokladu | Mon Jul 14 00:00:00 CEST 2025 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 750.2 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | Služby |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500066338 |