Faktúra detail
Späť| Číslo faktúry | 2100001368 |
| Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
| Dodávateľ | Úrad PSVR Trebišov |
| Sídlo dodávateľa | M.R. Štefánika 73/23,075 01 Trebišov,SK |
| IČO dodávateľa | 30794536TV |
| Dátum dokladu | Thu Jun 19 00:00:00 CEST 2025 |
| DPH | 20% |
| Suma vrátane DPH | 197.68 |
| Mena | EUR |
| Označenie tovaru / služby | Zmluva o vypôžičke 2Q 2025 |
| Identifikácia zmluvy | 191/OVS/2020 |
| Identifikácia objednávky |



