Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000403 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Trenčianske vodárne a kanalizácie, |
Sídlo dodávateľa | Kožušnícka 4,911 05 Trenčín,SK |
IČO dodávateľa | 36302724 |
Dátum dokladu | Tue Mar 04 00:00:00 CET 2025 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 143.96 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | vodné,stoč TN-Dolné Pažite 21.8.24-5.2.25 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |