Faktúra detail
SpäťČíslo faktúry | 2100000519 |
Príjemca tovaru/služby | MPSVR |
Dodávateľ | Slovak Telekom,a.s. |
Sídlo dodávateľa | Bajkalská 28,817 62 Bratislava,SK |
IČO dodávateľa | 35763469 |
Dátum dokladu | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 |
DPH | 20% |
Suma vrátane DPH | 4943.42 |
Mena | EUR |
Označenie tovaru / služby | nájom komunik.štrutúry 2/2025 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky |