Faktúry
Nastavte požadované údaje a kliknite na tlačidlo 'Vybrať'
Číslo faktúry | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Označenie tovaru / služby | |
---|---|---|---|---|---|---|
2100000547 | Tatra banka, a.s. | 00686930 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 16527.96 | visa 2/2025 | detail |
2100000634 | stengl, a.s. | 35873426 | Tue Mar 25 00:00:00 CET 2025 | 297319.29 | poradenské služby 2/2025 | detail |
2100000655 | Ústredie práce, soc. vecí a rodiny | 30794536-7 | Wed Mar 26 00:00:00 CET 2025 | 116.11 | režijné náklady TN 2/2025 | detail |
2100000472 | Ústredie práce soc. vecí a rodiny | 30794536-8 | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 179.28 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
2100000473 | ÚPSVR Pezinok | 30794536PK | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 626.45 | Zmluva o podnájme 1Q 2025 | detail |
2100000548 | Mesto Trnava | 00313114 | Wed Mar 12 00:00:00 CET 2025 | 280.8 | popl.za kom.odpady r. 2025 | detail |
2100000549 | Martin Pavle s.r.o. | 36860450 | Wed Mar 12 00:00:00 CET 2025 | 473.35 | právne služby-náhrada hotových výdavko 2/25 | detail |
2100000550 | Hlavné mesto SR Bratislava | 603481 | Thu Mar 13 00:00:00 CET 2025 | 90678.92 | daň z nehnteľností 2025 | detail |
2100000551 | MH Teplárenský holding. a.s. | 36211541 | Thu Mar 13 00:00:00 CET 2025 | 8458.72 | teplo 2/2025-vyúčt | detail |
2100000552 | STRABAG Property and Facility | 36361127 | Thu Mar 13 00:00:00 CET 2025 | 17507.06 | komplexná správa objektov 2/2025 | detail |
2100000554 | Úrad PSVR Lučenec | 30794536LC | Thu Mar 13 00:00:00 CET 2025 | 71.9 | Zmluva o vypôžičke vyúčt. 2024 | detail |
2100000635 | stengl, a.s. | 35873426 | Tue Mar 25 00:00:00 CET 2025 | 148333.08 | poradenské služby 2/2025 | detail |
2100000474 | Úrad PSVR Revúca | 30794536RA | Tue Mar 11 00:00:00 CET 2025 | 160.84 | Zmluva o vypôžičke 1Q 2025 | detail |
2100000511 | Marius Pedersen,a.s. | 34115901 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 99.63 | vývoz triedeného odpadu 2/25 | detail |
2100000512 | PROFIT REAL, s.r.o. | 36206598 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 384.38 | odmena správcu 3/25 | detail |
2100000515 | GRATEX International a.s. | 35743468 | Fri Mar 07 00:00:00 CET 2025 | 28290.0 | tech.podpora-pauš.služby 2/25 | detail |
2100000516 | VERDE GROUP s.r.o. | 44516312 | Wed Mar 05 00:00:00 CET 2025 | 6396.0 | aplikačná podpora 2/2025 | detail |
2100000517 | ALTO Slovakia spol.s.r.o. | 31664881 | Thu Mar 06 00:00:00 CET 2025 | 479.7 | servisná podpora 3/2025 | detail |
2100000518 | brainit.sk, s.r.o. | 52577465 | Mon Mar 10 00:00:00 CET 2025 | 2952.0 | paušálne služby 2/2025 | detail |
2100000542 | HAZIN, s.r.o | 54391431 | Mon Mar 10 00:00:00 CET 2025 | 200.0 | odmena 2/2025 | detail |